Главная Контакты Поиск Интересное Архивы Доп. материалы






Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация
GISMETEO: рПЗПДБ РП З.хТБМШУЛ
Главная
Ежегодный отчет о деятельности компании по передаче и распределению э/энергии за 2018 год Версия для печати Отправить на e-mail
Написал Плановый отдел   
26.04.2019

Отчет

 о деятельности АО «Западно-Казахстанская РЭК»

оказывающая услуги по передаче и распределению электрической энергии  за 2018 год

          АО «Западно-Казахстанская РЭК» осуществляет передачу и распределение электрической энергии для потребителей на территории  Западно-Казахстанской области.  

На балансе предприятия имеется 20 313 км линий напряжением от 220 до 0,4 кВ, 152 подстанция 35-220 кВ общей мощностью 1 137,211 МВА и 2682 комплектных трансформаторных пунктов 10-35/0,4 кВ общей мощностью 322,248 МВА.

На сегодня средний износ линий составляет 82,01%, средний износ ПС, КТП, РП, ТП – 78,21%.

            1.По исполнению инвестиционных обязательств

За 2018 год АО «Западно-Казахстанская РЭК» в соответствии с утвержденной инвестиционной программой  выполнила инвестиционные обязательства   на сумму 297,3 млн. тенге.

2.Об основных финансово-экономических показателях

     Доход по итогам года составил - 5 161, 4 млн. тенге, в т.ч. от основной деятельности – 5 068,1 млн. тенге, по иной деятельности – 75,9 млн. тенге, прочие  доходы – 17,5 млн. тенге.

      Расходы в отчетном периоде составили - 5 160,0 млн. тенге, в том числе расходы на оказание услуг по основной деятельности – 4 967,9 млн. тенге, прочие расходы периода – 34,7 млн. тенге, расходы по вознаграждению за кредит – 19,9 млн. тенге, расходы по иной деятельности – 43,0 млн. тенге, резерв будущих расходов – 94,5 млн.тенге  и прочие расходы. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018г. получена прибыль в сумме - 1,4 млн. тенге

3.Об объемах предоставленных услуг

В 2018 году объем услуг по передаче и распределению э/энергии составил - 948 210 тыс.кВт*час., это на - 46 317 тыс.кВт*час больше соответствующего показателя прошлого года или на (5,1%) за счет увеличения объема потребления э/энергии потребителями и сокращения технологических потерь.

 

4.О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров,    работ):

     -съемы показаний физических и юридических лиц;

    - выдача технических условий потребителям;

     -ведутся работы по замене индукционных приборов учета на электронные, по замене вводных кабелей, замена приборов учета;

     - разъяснительные работы с потребителями о требованиях правил в области электроэнергетики.

5.Постатейное исполнение утвержденный ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период

    За  2018 год средний  тариф сложился в размере -5,34 тенге за 1кВт. ч без НДС.

   Доходы по передаче и распределению э/ энергии за 2018 г. в тарифной смете      утверждены в сумме - 4 706,5 млн. тенге, фактические доходы составили - 5 068,1 млн. тенге, что на 7,68 % больше за счет роста полезного отпуска э/энергии. Всего затрат по регулируемой деятельности на предоставление услуг в тарифной смете предусмотрены на сумму - 4 645,0 млн. тенге, а фактические расходы составили - 4 967,9 млн. тенге, что на 7% больше утвержденных в тарифной смете затрат.           Фактические затраты по статьям в основном произведены в пределах тарифной сметы с отклонениями менее 5%, однако есть некоторые статьи  отклонения которых  более 5%:

- по статье «Охрана труда и ТБ» снижение затрат составляет в денежном выражении – 8,9 млн. тенге, по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур»;

- оптимизированы затраты  по статье «Командировочные расходы» на сумму -  12,9 млн. тенге, а также  снижением  количества отказов  по технологическим нарушениям     по сравнению с прошлым годом на 11%.

Таблица 1.

Исполнение тарифной сметы

Наименование показателей

Единица измерения

Утверждено уполномоченным органом

Фактические затраты

Отклонения в %

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс.тенге

4 308 124,65

4 601 562,10

6,81

в том числе:

       

Материальные затраты, всего в т.ч.

-//-

392 387,39

418 568,46

6,67

Сырье и материалы

-//-

154 076,39

174 837,77

13,47

Энергия

-//-

128 422,28

127 536,20

-0,69

ГСМ

-//-

109 888,72

116 194,49

 5,74

Расходы на оплату труда, всего

-//-

1 175 292,34

1 312 978,35

11,72

Амортизация

-//-

229 672,42

236 271,04

2,87

Ремонт, всего

-//-

242 498,00

242 498,11

0

в том числе

       

Капитальный не приводящий к увеличению стоимости основных фондов

-//-

242 498,00

242 498,11

0

Затраты на компенсацию технологического расхода электрической энергии при передаче и распределении электрической энергии

-//-

2 055 705,46

2 186 923,97

6,38

Прочие затраты

-//-

212 569,04

204 322,17

-3,88

Расходы периода

-//-

336 931,17

366 411,89

8,75

Всего затрат на предоставление услуг

-//-

4 645 055,82

4 697 973,99

6,95

Всего доходов

-//-

4 706 472,11

5 068 110,00

7,68

Объем оказываемых услуг (товаров, работ)

Тыс.кВт.ч.

860 105,00

948 208,64

10,24

Нормативно-технические потери

Тыс.кВт.ч.

166 273,00

180 699,22

8,68

 Тариф

Тенге (без НДС)

5,47

5,34

-2,38

         

 

 

            6. О перспективах деятельности компании

- Выполнение утвержденной инвестиционной программы по модернизации существующих активов компании на сумму - 331,6  млн.тенге.

- Недопущение сверхнормативных потерь и снижение нормативных потерь.

- Проведение капитального и текущего ремонта электрических линий и оборудования.

- Выполнение работ по регистрации имущества компании.

- Обеспечение высокого качества регулируемых услуг по передаче электроэнергии.

 
< Пред.   След. >
contact search