Главная Контакты Поиск Интересное Архивы Доп. материалы Тех. условия






Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация

Приложение для отслеживания качества атмосферного воздуха на всей территории Казахстана.

Android:
Android

iOS
iOS

GISMETEO: Погода по г.Уральск

Главная
Отчет о деятельности компании АО «Западно-Казахстанская РЭК» за 2019 г Версия для печати Отправить на e-mail
Написал Плановый отдел   
29.06.2020

Отчет

 о деятельности АО «Западно-Казахстанская РЭК»

оказывающая услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2019год

  АО «Западно-Казахстанская РЭК» осуществляет передачу и распределение электрической энергии для потребителей на территории  Западно-Казахстанской области.  На балансе предприятия имеется 20 333 км линий напряжением от 220 до 0,4 кВ, 152 подстанция 35-220 кВ общей мощностью 1 137,211 МВА и 2991 комплектных трансформаторных пунктов 10-35/0,4 кВ общей мощностью 493,635 МВА.

На сегодня средний износ линий составляет - 82,28%, средний износ ПС, КТП, РП, ТП – 81,1%.

            1.По исполнению инвестиционных обязательств

За 2019 год АО «Западно-Казахстанская РЭК» в соответствии с утвержденной инвестиционной программой выполнила инвестиционные обязательства   на сумму 233,4 млн. тенге.

2.Об основных финансово-экономических показателях

              По итогам 2019 года   компанией был получен доход на сумму - 4 923,1 млн. тенге, в том числе от оказания услуг по транзиту э/энергии – 4 819,4 млн. тенге, от иной деятельности – 99,1 млн. тенге, прочие доходы — 4,6 млн. тенге.

          Всего расходов в текущем году составили — 4 921,0 млн. тенге, расходы от основной деятельности — 4 602,7 млн. тенге, от иной деятельности —59,1 млн. тенге, прочие расходы периода — 28,6 млн. тенге, расходы по вознаграждениям — 7,1 млн. тенге, выплачен КПН на сумму — 4,5 млн. тенге, прочие расходы — 219,0 млн. тенге.

        По результатам финансовой деятельности за 2019г.   чистая прибыль компании составила на сумму – 2,092 млн. тенге.

3. Об объемах предоставленных услуг

       В 2019 году объем услуг по передаче и распределению э/энергии составил 960 335 тыс. кВт*час. это на 12 126 тыс.кВт*час больше соответствующего показателя прошлого года или   на (1,3%) за счет увеличения объема потребления э/энергии потребителями и сокращения технологических потерь.

 

4.О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):

     -съемы показаний физических и юридических лиц;

    - выдача технических условий потребителям;

     -ведутся работы по замене индукционных приборов учета на электронные, по замене вводных кабелей, замена приборов учета;

     - разъяснительные работы с потребителями о требованиях правил в области электроэнергетики.

 

5.Постатейное исполнение утвержденный ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период

Фактические затраты по статьям в основном произведены в пределах тарифной сметы с отклонениями менее 5%, однако есть некоторые статьи отклонения, которых составили более 5%.

По статье «Сырье и материалы» в основном производстве снижение затрат составили на сумму – 15 446 тыс. тенге   или на 9% от утвержденных затрат, по результатам проведения конкурсных тендерных процедур (в связи с признанием конкурса тендера (несостоявшимся) по закупу электротехнических материалов.

По статье «Коммунальные расходы» в производственном персонале   снижение затрат составило в денежном выражении – 2 135 тыс. тенге, в процентном соотношении на -14,9%, и в административном персонале на 791 тыс. тенге или на 12% за счет снижения затрат по услуге «Отопление и ГВС», в связи с благоприятными погодными условиями, зимний температурный режим был выше по сравнению с прошлыми годами, что снизило затраты на отопление.

По статье «Услуги охраны» снижение затрат составило в денежном выражении - 550 тыс. тенге, в процентном соотношении - 23%, по результатам проведения конкурсных тендерных процедур (в связи с признанием конкурса тендера (несостоявшимся) по закупу проектно-сметной документации на услуги видеонаблюдения.  

По статье «Охрана труда и ТБ» снижение затрат сложился в сумме -2 288 тыс. тенге или на 6% от утвержденных затрат, по результатам проведения конкурсных тендерных процедур по итогам закупа материалов, услуг и медикаментов по охране труда и ТБ.

По статье «Услуги регистрации имущества, землеустроительные работы» снижение затрат составило на - 2 090 тыс. тенге или 48% от утвержденных затрат, в связи с запоздалым сроком   изготовления актов на землю для регистрации в БТИ.

По статье «Обязательные виды страхования» в расходах периода снижение затрат составило 279 тыс. тенге или на 6,49%, в связи с тем, что в соответствии с изменениями кодов профессии в Едином квалификационном справочнике, где некоторые коды профессии ранее учитывались в административном персонале были изменены на производственный персонал, тем самым снизив численность в административном персонале. Изменение численности административного персонала сказалось на снижение затрат по обязательному медицинскому страхованию, которая включена в статью «Обязательные виды страхования» административного персонала.

 

 

Таблица 1.

Исполнение тарифной сметы

Наименование показателей

Единица измерения

Утверждено уполномоченным органом

Фактические затраты

Отклонения в %

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс. тенге

3 987 577,06

4 271 419,57

7,12

в том числе:

       

Материальные затраты, всего в т.ч.

-//-

386 295,96

380 837,43

-1,41

Сырье и материалы

-//-

171 382,41

155 936,56

-9,01

Энергия

-//-

100 629,29

103 995,92

3,35

ГСМ

-//-

114 284,26

120 904,95

 5,79

Расходы на оплату труда, всего

-//-

1 222 304,02

1 373 907,59

12,4

Амортизация

-//-

259 300,18

278  570,21

7,4

Ремонт, всего

-//-

250 651,00

250 654,79

0

в том числе

       

Капитальный не приводящий к увеличению стоимости основных фондов

-//-

250 651,00

250 654,79

0

Затраты на компенсацию технологического расхода электрической энергии при передаче и распределении электрической энергии

-//-

1 467 466,20

1 570 883,20

7,05

Прочие затраты

-//-

407 810,31

416 566,35

2,15

Расходы периода

-//-

293 800,13

331 251,13

12,74

Всего затрат на предоставление услуг

-//-

4 287 627,80

4 602 670,70

6,95

Всего доходов

-//-

4 359 931,53

4 819 413,88

7,35

Объем оказываемых услуг (товаров, работ)

Тыс.кВт.ч.

860 105,00

960 335,57

11,65

Нормативно-технические потери

Тыс.кВт.ч.

163 829

172 663,28

5,4

 Тариф

Тенге (без НДС)

5,07

5,02

 
         

 

 

            6. О перспективах деятельности компании

- Выполнение утвержденной инвестиционной программы по модернизации существующих активов компании .

- Недопущение сверхнормативных потерь и снижение нормативных потерь.

- Проведение капитального и текущего ремонта электрических линий и оборудования.

- Выполнение работ по регистрации имущества компании.

- Обеспечение высокого качества регулируемых услуг по передаче электроэнергии.

 
< Пред.   След. >
contact search